右江民族医学院2019年预算公开情况-右江民族医学院
当前位置: 东京1.5分彩计划>>校园公告>>正文
右江民族医学院2019年预算公开情况
2019-03-06 11:04  

 

一、学校基本情况

右江民族医学院是广西壮族自治区直属全日制普通本科院校,创建于1958的百色高等医学专科学校,1978年升格为本科医学院校,并更名为右江民族医学院。1997年通过全国普通高校本科教学合格评估,2008年获教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。2000年获得招收外国留学生资格。1982年获学士学位授予权,2013年成为硕士学位授权单位,2014年获硕士专业学位授权点。学校是桂、滇、黔三省交界地区最大的高等医学教育中心、医疗卫生服务中心、医学科学研究中心,是区域医药卫生专门人才培养的重要基地。学校设有基础医学院、临床医学院、公共卫生与管理学院、药学院、医学检验学院、医学影像学院、研究生学院、护理学院、国际语言文化教育学院、成人教育学院(继续教育学院)、马克思主义学院、口腔医学院、全科医学院等13个二级学院,体育部等1个系(部)。现有学生26038人,普通全日制学生13404人,其中本科生9007人,预科生157人,研究生311人,留学生254人,高职高专生3675人;非全日制成人学历教育学生12634人。学校现有专任教师816人,其中具有高级专业技术职务人员398人,享受国务院政府特殊津贴专家4人,自治区优秀专家1人,广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选2人,“广西优秀中青年骨干教师培养对象”3人,“广西高校优秀人才资助计划”人选15人,自治区有突出贡献科技人员 1人,自治区先进工作者1人,“八桂名师”1人,全国优秀教师及优秀教育工作者7人,自治区优秀教师8人,广西高校教学名师1人,“广西青年科技奖”获得者2人,自治区级教学团队2个,广西优秀专家及广西特聘教授、卓越学者各1名。

二、预算收支情况

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

12,323.24

一、本年支出

12,323.24

12,323.24

 

 

   1.一般公共预算拨款

12,323.24

 一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

 二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

 三、国防支出

 

 

 

 

 

 四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

 五、教育支出

11,265.19

11,265.19

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

 六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

10.00

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

 八、社会保障和就业支出

520.31

520.31

 

 

 

 

 九、卫生健康支出

215.55

215.55

 

 

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 十九、住房保障支出

312.19

312.19

 

 

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

 二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

12,323.24

支出合计

12,323.24

12,323.24

 

 

 

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

12,323.24

5,392.77

6,930.47

 

205

 

 

教育支出

11,265.19

4,344.72

6,920.47

 

 

02

 

  普通教育

11,265.19

4,344.72

6,920.47

 

 

 

05

    高等教育

11,265.19

4,344.72

6,920.47

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

99

 

  其他文化体育与传媒支出

10.00

 

10.00

 

 

 

02

    宣传文化发展专项支出

10.00

 

10.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

520.31

520.31

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

520.31

520.31

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

520.31

520.31

 

 

210

 

 

卫生健康支出

215.55

215.55

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

215.55

215.55

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

215.55

215.55

 

 

221

 

 

住房保障支出

312.19

312.19

 

 

 

02

 

  住房改革支出

312.19

312.19

 

 

 

 

01

    住房公积金

312.19

312.19

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

5,392.77

4,242.04

1,150.73

301

工资福利支出

3,814.62

3,814.62

 

30101

  基本工资

2,425.21

2,425.21

 

30102

  津贴补贴

176.36

176.36

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

520.31

520.31

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

182.11

182.11

 

30112

  其他社会保障缴费

26.01

26.01

 

30113

  住房公积金

312.19

312.19

 

30199

  其他工资福利支出

172.43

172.43

 

302

商品和服务支出

1,150.73

 

1,150.73

30201

  办公费

126.92

 

126.92

30205

  水费

150.00

 

150.00

30206

  电费

150.00

 

150.00

30211

  差旅费

250.00

 

250.00

30228

  工会经费

52.03

 

52.03

30299

  其他商品和服务支出

421.78

 

421.78

303

对个人和家庭的补助

427.42

427.42

 

30301

  离休费

11.22

11.22

 

30302

  退休费

8.36

8.36

 

30307

  医疗费补助

33.44

33.44

 

30308

  助学金

244.32

244.32

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

130.08

130.08

 

                                   

部门收支总表

单位:万元

            

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

12,323.24

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

12,323.24

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

10,023.24

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

2,300.00

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

30,138.45

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化旅游体育与传媒支出

10.00

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

728.44

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、卫生健康支出

319.61

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

    1.自治区本级

 

 十八、自然资源海洋气象等支出

 

    2.中央补助

 

 十九、住房保障支出

312.19

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

18,980.94

 二十、粮油物资储备支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

18,980.94

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 二十二、灾害防治及应急管理支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

204.51

 二十三、预备费

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十四、其他支出

 

    2.经营收入安排的资金

 

 二十五、债务还本支出

 

    3.其他收入安排的资金

204.51

 二十六、债务付息支出

 

 

 

 二十七、债务发行费用支出

 

 

 

         

31,508.69

         

31,508.69

 二十七、结转下年支出

 

六、上年结余收入

 

    1.一般公共服务支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    2.外交支出

 

     (1)自治区本级

 

    3.国防支出

 

     (2)中央补助

 

    4.公共安全支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    5.教育支出

 

     (1)自治区本级

 

    6.科学技术支出

 

     (2)中央补助

 

    7.文化旅游体育与传媒支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

     (1)自治区本级

 

    9.卫生健康支出

 

     (2)中央补助

 

    10.节能环保支出

 

    4.其他结转

 

    11.城乡社区支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

 

    12.农林水支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

             (1)自治区本级

 

    14.资源勘探信息等支出

 

             (2)中央补助

 

    15.商业服务业等支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    16.金融支出

 

            (1)自治区本级

 

    17.援助其他地区支出

 

            (2)中央补助

 

    18.自然资源海洋气象等支出

 

            其他净结余

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.灾害防治及应急管理支出

 

 

 

    23.预备费

 

 

 

    24.其他支出

 

 

 

    25.债务还本支出

 

 

 

    26.债务付息支出

 

 

 

    27.债务发行费用支出

 

                 

31,508.69

支   出   总   计

31,508.69

2019年vr金星1.5分彩预算总收入为31,508.69万元,其中:财政拨款收入为12,323.24万元,非税收入为18,980.94万元。预算总支出为31,508.69万元,其中:基本支出为6075.84万元,项目支出为25432.85万元。

三、“三公”经费情况

2019年vr金星1.5分彩“三公”经费全口径预算为162.25万元,其中:因公出国(境)费用为50.00万元,公务接待费为42.25万元,公务用车运行维护费为70.00万元。公共财政预算安排的“三公”经费为0.00万元。相比较2018年因公出国(境)费用增加了0.00万元,公务接待费增加了18.75万元,公务用车运行维护费没有增减变化,与2018年度持平,2019年无公务用车购置计划,故公务用车购置费为0.00万元。

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

             

     单位:万元

项目

2019年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

162.25

 

1.因公出国(境)费用

50.00

 

2.公务接待费

42.25

 

3.公务用车购置及运行费

70.00

 

其中:(1)公务用车运行维护费

70.00

 

      2)公务用车购置费

 

 

                                           

右江民族医学院财务处

2019年3月6日

附表:2019年部门预算公开表

附件【2019年部门预算公开表.xlsx已下载
关闭窗口
学校要闻
vr金星1.5分彩召开2019上半年全... 03月06日
vr金星1.5分彩召开2019年国家自... 03月06日
vr金星1.5分彩师生热议“两会”召开 03月05日
坚定不移贯彻“人才强... 03月04日
校领导带队开展2018-20... 03月04日
开卷有益:学校领导深... 03月04日
vr金星1.5分彩举行新学期升旗仪式 03月04日
学校公告
东京1.5分彩计划vr金星1.5分彩无线校园网建... 02月28日
东京1.5分彩计划推荐上报第八届高... 03月06日
右江民族医学院2019年... 03月06日
房 源 公 示 03月04日
东京1.5分彩计划签订《就业协议书... 03月01日
东京1.5分彩计划棚户区改造二期缴... 03月01日
东京1.5分彩计划推荐上报2019年度... 02月19日
校内通知
东京1.5分彩计划做好2018年度教职... 01月17日
东京1.5分彩计划做好2019年西部地... 03月06日
东京1.5分彩计划暂停关闭财务预约... 03月06日
东京1.5分彩计划转发《东京1.5分彩计划做好201... 03月05日
东京1.5分彩计划公布2019年青年教... 03月04日
喜报:vr金星1.5分彩2个学科荣获... 03月04日
第1周学校重要工作预安... 03月03日